中共贺州市平桂区审计局党组关于区委第三巡察组巡察反馈意见整改情况的通报

文章来源:平桂区审计局党组    作者:    时间:2023-11-13       微信扫一扫"分享到朋友圈"    打印    分享:

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根据区委巡察工作的统一部署,2023年3月1日至5月31日,区委第三巡察组对区审计局党组进行了巡察。2023年6月29日,巡察组代表区委向区审计局党组反馈了巡察意见。根据《中国共产党巡察工作条例》和《中国共产党党内监督条例》有关规定,现将巡察整改情况予以公布:

一、强化政治意识,坚决把巡察整改作为重大政治任务不折不扣抓好落实

区委的反馈意见,客观评价了区审计局党组管党治党方面的情况,严肃指出了区审计局党组存在的突出问题,提出了非常中肯的指导意见和具体明确的整改要求,对区审计局党组推进当前及今后一个时期的工作具有十分重要的指导意义。区审计局党组坚决把巡察反馈意见整改作为向中央对标看齐的重大政治检验,迅速行动起来,狠抓问题整改,确保取得实效。

(一)坚持统筹安排,周密部署整改。区委第三巡察组巡察区审计局党组情况反馈会召开后,局党组及时召开系列会议,传达学习二十届中央审计委员会第一次会议精神和习近平总书记在二十届中央审计委员会第一次会议上的重要讲话精神、自治区党委审计委员会会议精神和巡察组反馈意见,研究部署整改落实工作,成立了区审计局党组落实区委第三巡察组巡察反馈意见整改工作领导小组,由局党组书记担任组长,局党组成员担任副组长,其他股室负责同志担任成员,并下设办公室,统筹协调推进巡察整改工作。

(二)坚持以上率下,层层传导压力。区审计局党组切实承担整改主体责任,带头认领问题、分析研究、抓好整改,有效推进整改工作。

(三)坚持立行立改,务求整改实效。区审计局党组坚持即知即改、立行立改,收到巡察反馈意见后,对能够立即解决的问题,马上行动、彻底改正;对确实需要一定时间解决的问题,及时着手研究,以清单形式逐项整改,解决一个销号一个,确保条条改到位、件件有着落、事事有回音。

(四)坚持严督实查,强力推进整改。为确保巡察反馈意见整改工作落实,局党组书记带头推进整改工作,针对整改过程中发现的问题,及时召开整改工作领导小组会议,研究确定了系列具有针对性的措施,特别是开展提醒谈话、检查活动,进一步压实责任,加大整改工作力度。

二、坚持问题导向,从严从实抓好整改

区审计局党组坚决贯彻落实政治巡察要求,针对巡察反馈意见指出需要整改的三大方面12个问题,31个具体事项,主动认领、逐条梳理、分析原因、研究措施、落实责任,全力推动问题整改落地见效。截至目前,已完成整改11个问题。

(一)关于彻落实习近平总书记对审计工作重要指示精神有差距,服务经济高质量发展不够有力问题的整改落实情况

1.关于推进审计工作高质量发展有差距,履行审计职责存在不足问题的整改情况

一是局党组坚持依法审计,加强对审计人员审计理念、审计业务、法律法规等知识和技能的提高。年内参加“以审代训”项目1人次,参加区厅组织的审计业务培训班118人次;局党组充分利用业务会、小组讨论会提高审计项目质量,同时综合审理股对项目的审计征求意见稿、审计报告、审计取证单和审计底稿等材料进行审核把关;局党组在制定2023年度项目审计计划时,着重从污水处理工程审计、转移支付资金项目审计、道路硬化及配套工程审计等方面开展固定资产投资审计,按要求开展固定资产投资审计工作;在今年预算执行审计项目中发现的突出问题,撰写的审计专题报告获得区委主要领导批示,在市级举办的2023年度计算机创新成果演示中获得二等奖。

二是局党组落实主体责任,严格落实审计署《关于进一步规范经济责任审计工作有关事项的通知》要求开展审计工作。

三是加强多部门沟通交流,充分发挥监督合力。今年以来,向纪委监委和组织部分别报送了经济责任审计报告3份。2023年9月12日审计委员会会议审议通过了《贺州市平桂区经济责任审计工作联席会议制度》,将印发至各成员单位,同时下发了《贺州市平桂区经济责任审计工作联席会议议事规则》征求意见稿。

2.关于经济责任审计全覆盖有差距,审计监督作用发挥不充分问题的整改情况

依据审计署侯凯审计长的指示精神,做好新时代新征程审计工作,在高质量推进审计全覆盖上聚焦发力,做到如影随形,要深刻理解审计全覆盖的本质要求,坚持审计无禁区,对所有管理使用公共资金、国有资产、国有资源的地方、部门和单位全面监督、没有例外,形成常态化、动态化震慑。

一是2023年开展了区本级2022年度财政预算执行及其他财政财务收支情况审计,同时延伸了公会镇人民政府、区经贸局、区妇联、区投促中心、区卫健局等五个单位。

二是2023年开展领导干部经济责任审计项目5个。

三是2023年开展专项审计项目12个,侧重于专项资金的审计,具有一定针对性。如壮大村级集体经济项目10个、全区扶贫项目资产管理专项审计、全区涉企收费和财政奖补资金专项审计。

3.关于督促审计问题整改不够有力,落实审计整改后半篇文章不扎实问题的整改情况

一是局党组进一步压实责任,制定审计发现问题整改“回头看”工作方案,加强对整改责任单位的现场指导和回访。

二是对超期限整改的责任单位发送了审计整改通知书9份,要求责任单位限时整改。截至目前,区本级实施的2022年度各审计项目共发现问题222个,已完成整改204个,整改率为92%,促进整改责任单位出台制定规章制度1项。

三是今后我局将按照规定,进一步责成整改责任有关单位按照规定向社会公布审计查出问题的整改结果。

4.关于落实意识形态工作责任制存在薄弱环节问题的整改情况

一是2022年以来,局党组对意识形态工作进行专题研究部署3次;2023年起,局党组将意识形态纳入党支部重要议事范畴,党支部今年开展意识形态专题研讨1次,学习意识形态内容1次。

二是2021年以来,局党组每年向区委报告意识形态工作1次,对工作流于形式的个人开展了提醒谈话,今后局党组将对总结材料严格把关,杜绝此类现象再次发生。

(二)关于贯彻落实全面从严治党主体责任不够到位,抓党风廉政建设不够扎实问题的整改落实情况

5.关于“落实全面从严治党主体责任履行不到位,推进清廉机关建设有差距 问题的整改情况

一是局党组进一步落实全面从严治党主体责任,着力在运用“第一种形态”上下功夫,对党员干部苗头性、倾向性问题及时约谈提醒,截至目前共约谈8人次,开展谈心谈话23人次。

二是2022年起对公务用车用油和公务用车使用情况进行登记,落实人员加强管理。

三是区纪委监委向区审计局发出的《纪检监察建议》,应整改6项,已整改5项,其中一项正在整改当中。

四是主动接受监督,“三重一大”事项按规定邀请派驻纪检监察组人员列席会议。

6.关于‘一把手’履行落实全面从严治党主体责任不到位问题的整改情况

一是局党组进行协调推进,安排专人在规定时间内组织做好固定资产投资审计档案整理和移交手续,加快进度完成工作,截至目前,2019-2022年项目存档材料、2011-2022年工程造价审计费存档材料已移交完毕,2012-2019年政府投资审计协作服务合同已移交完毕。

二是局党组切实提高政治站位,从思想上认识全面从严治党的重要性,认真履行第一责任人责任,严格落实《中国共产党党组工作条例》进行民主议事决策。

7.关于“抓干部队伍建设不够有力”问题的整改情况

一是局党组切实加强对党员干部日常监管,年内对被黑榜通报、违反工作纪律问题干部进行约谈,共约谈8人次。

二是局党组狠抓干部作风建设,共召开局党组会议研究部署3次、干部职工会议动员部署3次,将干部作风建设工作落到实处;以“干部作风强化年”行动为抓手,单位、个人共自查自纠问题45个,制定整改措施45条,已完成整改45项。

8.关于“执行财经纪律和财务管理制度不严”问题的整改情况

一是对财务人员开展纪法专题教育;经和报刊发行单位联系,已要求发行方补开发票并入账处理。

二是组织财务人员对相关报账材料进行核实完善和补充说明,对廉政风险点进行再次梳理,今后严格按照相关财务管理制度,对不符合报账程序或不合格的材料一律退回不予支付,杜绝此类问题再次发生。

三是针对报账材料不规范问题,已对财务人员开展提醒谈话,今后加强对票据的审核把关。

四是加强对饭堂人员和财务人员的监督管理,规范报账时间,目前饭堂费用已按时报支并实行“月结制”报账。

(三)关于贯彻落实新时代党的组织路线不够扎实,基层党建工作存在薄弱环节问题的整改落实情况

9.关于落实民主集中制不到位问题的整改情况

一是局党组组织学习了《中国共产党党组工作条例》,严格落实民主集中制,2022年以来涉及“三重一大”事项均进行充分讨论,重大开支均经局党组(班子)会研究讨论决定,并主动接受监督。

二是局党组运用“第一种形态”,对未及时记录会议内容的相关人员开展了提醒谈话,今后加强对会后材料的审阅把关,如实记录党组(班子)会议研究讨论决定事项。

10.关于“履行党建主体责任存在短板”问题的整改情况

一是局党组将上级审计工作有关会议精神融入理论学习中心组、“三会一课”等开展学习,研究部署党建工作3次,开展与审计业务有关的支部主题党日活动2次,以党建引领促审计业务发展。

二是局党支部今年通过党员干部教育、培训等进一步增强党员干部的业务能力水平,对存在苗头性、倾向性问题的相关责任人开展了提醒谈话。

11.关于“党内政治生活不严肃”问题的整改情况

一是2022年起,局党支部严格按照文件要求认真撰写对照检查材料,局党支部书记对材料严格审核把关,同时对相关人员开展了提醒谈话,杜绝此类问题再次发生。

二是加强对党务工作者的培训,选派党务工作者参加党务知识培训和业务培训。目前局党支部已按要求召开组织生活会,做到程序规范、不走形式、不走过场,并按要求规范整理台账。

12.关于“档案资料保管意识缺失”问题的整改情况

一是已落实专职人员对文件收发工作进行登记管理。

二是重要会议记录如审计委员会会议记录、审计业务会会议记录均已形成专门会议记录本并纳入档案管理。

三是局党组强化全体干部职工保密意识,加强保密人员的培训和教育,积极开展保密宣传月活动,组织干部职工观看保密宣传片1次,警示教育片1次。保密文件按要求登记管理。

三、抓严抓实整改,不断巩固扩大巡察整改成效

(一)压实整改责任,持续做好后续整改工作

    局党组将聚焦巡察整改方案确定的目标任务,进一步压实工作责任,加大工作力度,强化跟踪、监督,确保整改落实全面见底到位。对已完成的整改任务,着力抓好成果巩固和工作深化,适时组织“回头看”,坚决防止“一阵风”“走过场”,对确定年底前完成的任务,按计划抓紧推进,定期调度督促,跟踪抓好落实,确保按期保质保量完成。

(二)强化政治担当,推动全面从严治党向纵深发展。

 局党组将狠抓责任落实,持续强化主体责任,扎实履行监督职责,切实把区委关于全面从严治党的战略部署落到实处。严守纪律规矩,做到区委提倡的坚决响应、区委决定的坚决执行、区委禁止的坚决不做。抓好单位政治生态建设,深入开展队伍教育整顿,及时纠偏正向。持续改进作风,坚决落实中央八项规定精神,始终保持纠治“四风”的韧劲和恒心,坚决打好作风建设持久战。

(三)坚持统筹兼顾,推动审计事业高质量发展。

坚持当下“改”与长久“立”并重,把巡察发现问题整改与构建长效机制紧密结合起来,有针对性地堵塞制度漏洞、补齐制度短板,着力解决共性问题和深层次问题,切实把巡察整改成果固化形成抓常抓长的制度规范和工作机制,推动新时代审计工作高质量发展,为建设广西东融先行示范区、平桂区经济社会高质量发展保驾护航。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议,请及时向我们反映。联系电话:0774-8836822;邮寄地址:贺州市平桂区桂南路33号区审计局办公室;邮编:542899;电子邮箱:pgqsjj@163.com。

 

 

中共贺州市平桂区审计局党组

2023年11月13日

 

 

编辑:谭名仪

主办单位:中共贺州市平桂区纪律检查委员会 贺州市平桂区监察委员会

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